6月20日,上海證券交易所上市審核委員會2025年第20次審議會議結(jié)果出爐,上海友升鋁業(yè)股份有限公司(以下簡稱“友升股份”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求,順利過會。
根據(jù)公開資料,友升股份是集設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的專業(yè)鋁合金汽車零部件制造商,專注于輕量化汽車零部件領(lǐng)域,公司產(chǎn)品主要聚焦于新能源汽車領(lǐng)域,已經(jīng)形成了門檻梁系列、電池托盤系列、保險(xiǎn)杠系列、副車架系列等多產(chǎn)品體系。目前公司已進(jìn)入多家全球頭部車企的供應(yīng)鏈體系,與多家知名企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
招股說明書顯示,友升股份此次擬在上交所主板募集資金24.71億元。其中,12.71億元將用于“云南友升輕量化鋁合金零部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目(一期)”,7億元將用于“年產(chǎn)50萬臺(套)電池托盤和20萬套下車體制造項(xiàng)目”,5億元將用于補(bǔ)充流動資金。
友升股份在招股書中表示,此次募集資金投資項(xiàng)目均圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開,與公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)水平、管理能力和發(fā)展目標(biāo)相適應(yīng),符合公司生產(chǎn)經(jīng)營擴(kuò)大的需要,有利于公司抓住市場機(jī)遇,增強(qiáng)盈利能力。
行業(yè)趨勢的利好直接反映在公司的業(yè)績表現(xiàn)上。2022年至2024年,友升股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別約為23.50億元、29.05億元和39.50億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤分別達(dá)到2.33億元、3.21億元和4.05億元;2025年季度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.46億元,凈利潤0.88億元,均較去年同期有所增長。
對于未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,友升股份在招股說明書中表示,公司一方面將繼續(xù)以拓展國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶為重點(diǎn)方向,擴(kuò)大公司在新能源汽車零部件領(lǐng)域的影響力,夯實(shí)公司在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的行業(yè)地位。另一方面,公司將不斷加大研發(fā)投入和新產(chǎn)品開發(fā),對新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)進(jìn)行持續(xù)投資,提升產(chǎn)品性能,優(yōu)化生產(chǎn)工藝,提高生產(chǎn)效率。

友升股份在招股書中表示,此次募集資金投資項(xiàng)目均圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開,與公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)水平、管理能力和發(fā)展目標(biāo)相適應(yīng),符合公司生產(chǎn)經(jīng)營擴(kuò)大的需要,有利于公司抓住市場機(jī)遇,增強(qiáng)盈利能力。
行業(yè)趨勢的利好直接反映在公司的業(yè)績表現(xiàn)上。2022年至2024年,友升股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別約為23.50億元、29.05億元和39.50億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤分別達(dá)到2.33億元、3.21億元和4.05億元;2025年季度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.46億元,凈利潤0.88億元,均較去年同期有所增長。
對于未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,友升股份在招股說明書中表示,公司一方面將繼續(xù)以拓展國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶為重點(diǎn)方向,擴(kuò)大公司在新能源汽車零部件領(lǐng)域的影響力,夯實(shí)公司在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的行業(yè)地位。另一方面,公司將不斷加大研發(fā)投入和新產(chǎn)品開發(fā),對新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)進(jìn)行持續(xù)投資,提升產(chǎn)品性能,優(yōu)化生產(chǎn)工藝,提高生產(chǎn)效率。